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民政局2016年部门决算
治多县政府网站:http://www.jingfanwei.com    来源:    创建时间:2017/8/31 15:57:28    

附件

 

 

 

 

民政局

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分民政局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分民政局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分民政局2016年度部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分民政局部门概况

 

一、部门职能

按照“三定”方案,我局行政编制5人,事业编制5人,其中:居民家庭经济状况核对中心2人,双拥办1人,城乡低保科2人。目前,实有人员7人。车辆编制2辆。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位1个(详情见附表)。各级单位年末人数11人,其中在职人员11人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员0人。

附表:民政局所属二级预算单位情况表

序号

单位名称

1

 

2

 

3

 

 

 

 

 

第二部分民政局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:民政局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

6251.2 

一、一般公共服务支出

35

0 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

36

0 

二、上级补助收入

3

0 

三、国防支出

37

0 

三、事业收入

4

0 

四、公共安全支出

38

0 

四、经营收入

5

0 

五、教育支出

39

0 

五、附属单位上缴收入

6

0 

六、科学技术支出

40

0 

六、其他收入

7

0 

七、文化体育与传媒支出

41

0 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

4406 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

249 

 

10

 

十、节能环保支出

44

0 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0 

 

12

 

十二、农林水支出

46

0 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0 

 

16

 

十六、金融支出

50

0 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

130.5 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0 

 

21

 

二十一、其他支出

55

0 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0 

本年收入合计

24

6251.2 

本年支出合计

58

 4785

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 0

年初结转和结余

26

 

交纳所得税

60

 0

基本支出结转

27

 

提取职工福利基金

61

 0

项目支出结转和结余

28

 

转入事业基金

62

 0

经营结余

29

 

其他

63

 0

 

30

 

年末结转和结余

64

 3035.1

 

31

 

基本支出结转

65

 62.4

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 2973

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

7820 

总计

68

 7820

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:民政局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6251.2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 208

社会保障和就业支出

5481.3 

5481.3

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 20802

 民政管理事务

851 

851

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 2080201

 行政运行

693.3 

693.3

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 2080202

 一般行政管理事务

44 

44

0.00

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

2080207

行政区划和地名管理

62.4

62.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

2080299

其他民政事务支出

51.2

51.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

82.4

82.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

2080801

死亡抚恤

48.4

48.40

0.00

0.00 

0.00

0.00

0.00 

2080805

义务兵优待

13

13

0.00

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

2080899

其他优抚支出

21

21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

20809

退役安置

15

15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

2080901

退役士兵安置

15

15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

116

116

0.00 

0.00 

0.00

0.00

0.00 

2081001

儿童福利

38

38

0.00

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

2081002

老年福利

77.4

77.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

20811

残疾人事业

246.4

246.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

2081199

其他残疾人事业支出

247

247

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

20815

自然灾害生活救助

126

126

0.00

0.00

0.00 

0.00 

0.00

2081501

中央自然灾害生活补助

75

75

0.00 

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

2081599

其他自然灾害生活补助支出

51

51

0.00

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

20819

最低生活保障

2961

2961

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2081901

城市最低生活保障金支出

760

760

0.00

0.00

0.00

0.00 

0.00 

2081902

农村最低生活保障金支出

2201

2201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

20820

临时救助

250

250

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

215

215

0.00 

0.00

0.00

0.00

0.00 

2082002

流浪乞讨人员救助支出

35

35

0.00

0.00

0.00 

0.00

0.00 

20821

特困人员供养

471.3

471.3

0.00

0.00

0.00

0.00 

0.00 

2082101

城市特困人员供养支出

0.7

0.7

0.00

0.00 

0.00

0.00

0.00 

2082102

农村五保供养支出

471

471

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

20825

其他生活救助

364

364

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

364

364

0.00 

0.00

0.00 

0.00

0.00 

210

医疗卫生与计划生育支出

431.4

431.4

0.00

0.00

0.00

0.00 

0.00 

21005

医疗保障

431.4

431.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

2100504

优抚对象医疗补助

4

4

0.00

0.00 

0.00

0.00

0.00 

2100509

城乡医疗救助

427.5

427.5

0.00

0.00

0.00 

0.00

0.00 

221

住房保障支出

338.4

338.4

0.00

0.00

0.00 

0.00 

0.00

22101

保障性安居工程支出

329

329

0.00 

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

2210106

公共租凭住房

329

329

0.00

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

22102

住房改革支出

9.4

9.4

0.00

0.00

0.00

0.00 

0.00 

2210201

住房公积金

9.4

9.4

0.00

0.00 

0.00

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:民政局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4785 

818 

3967 

0.00

0.00 

 

 208

社会保障和就业支出

4406 

807.4 

3598 

0.00

0.00 

0.00

 20802

 民政管理事务

1030 

807.4 

223 

0.00

0.00

0.00

 2080201

 行政运行

7126

713

0.00

0.00

0.00

0.00

 2080202

 一般行政管理事务

44

44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

行政区划和地名管理

184

0.00

183

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政事务支出

91.1

51.2

40

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

71

0.00

71

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

48.4

0.00

48.4

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

10

0.00

10

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

12

0.00

12.1

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

28

0.00

28

0.00

0.00

0.00

2080901

退役士兵安置

28

0.00

28

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

106

0.00

106.3

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

29

0.00

29

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

77

0.00

77.4

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

202

0.00

202

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

202

0.00

202

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

104

0.00

104

0.00

0.00

0.00

2081501

中央自然灾害生活补助

53

0.00

53

0.00

0.00

0.00

2081599

其他自然灾害生活补助支出

51

0.00

51

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

1959.2

0.00

1959.2

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

459.2

0.00

459.2

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

1500

0.00

1500

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

539

0.00

539

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

462

0.00

462

0.00

0.00

0.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

77.4

0.00

77.4

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员供养

358

0.00

358

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员供养支出

0.7

0.00

0.7

0.00

0.00

0.00

2082102

农村五保供养支出

357.1

0.00

357.1

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

9

0.00

9

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

9 

0.00

9 

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

249

0.00

249

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

249

0.00

249

0.00

0.00

0.00

2100504

优抚对象医疗补助

6.3

0.00

6.3

0.00

0.00

0.00

2100509

城乡医疗救助

242.3

0.00

242.3

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

131

11

120

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

120

0.00

120

0.00

0.00

0.00

2210106

公共租凭住房

120

0.00

120

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

11

11

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

11

11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:民政局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6251.2 

一、一般公共服务支出

31

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

32

0.00 

0.00 

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00 

0.00 

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00 

0.00 

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00 

0.00 

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00 

0.00 

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00 

0.00 

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

7238 

7238 

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

160 

160 

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00 

0.00 

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

131 

131 

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00 

0.00 

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

6251.2 

本年支出合计

77

7528.1 

7528.1 

0.00

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

1293.1 

年末财政拨款结转和结余

79

0.00 

0.00 

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

1293.1 

基本支出结转

80

0.00 

0.00 

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00 

项目支出结转和结余

81

0.00 

0.00 

0.00

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

7544.2 

总计

83

7528.2 

7528.2 

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:民政局

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4509.2

818

3691.3

208

社会保障和就业支出

4219

807.4

3412.

20802

民政管理事务

1030

807.4

223

2080201

行政运行

713

713

0.00

2080202

一般行政管理事务

44

44

0.00

2080205

老龄事务

0.00

0.00

0.00

2080207

行政区划和地名管理

183

0.00

183

2080299

其他民政管理事务支出

91

51.2

40

20808

抚恤

71

0.00

71

2080801

死亡抚恤

48.4

0.00

48.4

2080805

义务兵优待

10

0.00

10

2080899

其他优抚支出

12

0.00

12

20809

退役安置

28

0.00

28

2080901

退役士兵安置

28

0.00

28

20810

社会福利

106.3

0.00

106.3

2081001

儿童福利

29

0.00

29

2081002

老年福利

77

0.00

77

20811

残疾人事业

202

0.00

202

2081199

其他残疾人事业支出

202

0.00

202

20815

自然灾害生活救助

91.4

0.00

91.4

2081501

中央自然灾害生活补助

40.4

0.00

40.4

2081502

地方自然灾害生活补助

0.00

0.00

0.00

2081599

其他自然灾害生活救助支出

51

0.00

51

20819

最低生活保障

1951.1

0.00

1951.1

2081901

城市最低生活保障金支出

451.1

0.00

451.1

2081902

农村最低生活保障金支出

1500

0.00

1500

20820

临时救助

513

0.00

513

2082001

临时救助支出

436

0.00

436

2082002

流浪乞讨人员救助支出

77.3

0.00

77.3

20821

特困人员供养

218

0.00

218

2082101

城市特困人员供养支出

0.7

0.00

0.7

2082102

农村五保供养支出

217

0.00

217

20825

其他生活救助

9

0.00

9

2082501

其他城市生活救助

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

9

0.00

9

210

医疗卫生与计划生育支出

160

0.00

160

21005

医疗保障

160

0.00

160

2100504

优抚对象医疗补助

6.2

0.00

6.2

2100509

城乡医疗救助

153.4

0.00

153.4

221

住房保障支出

131

11

131

22101

保障性安居工程支出

120

0.00

120

2210106

公共租赁住房

120

0.00

120

22102

住房改革支出

11

11

11

2210201

住房公积金

     11

11

     11

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:民政局

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

693.3 

302

商品和服务支出

 114.1

310

其他资本性支出

 0.00

30101

基本工资

195 

30201

办公费

 12.4

31001

房屋建筑物购建

 0.00

30102

津贴补贴

390 

30202

印刷费

 1.4

31002

办公设备购置

 0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

 11

31003

专用设备购置

 0.00

30104

其他社会保障缴费

0.00

30204

手续费

 1.00

31004

基础设施建设

 0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

 0.00

31005

大型修缮

 0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

 1.2

31006

信息网络及软件购置更新

 0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

 1.00

31007

物资储备

 0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

 34625

31008

土地补偿

 0.00

30199

其他工资福利支出

109

30209

物业管理费

 0.00

31009

安置补助

 0.00

303

对个人和家庭的补助

11

30211

差旅费

 2

31010

地上附着物和青苗补偿

 0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

 0.00

31011

拆迁补偿

 0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

 3

31012

公务用车购置

 0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

 1.00

31013

其他交通工具购置

 0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

 1.00

31014

产权参股

 0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

 12

31099

其他资本性支出

 0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

 1.3

304

对企事业单位的补贴

 0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

 0.00

30401

企业政策性补贴

 0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

 0.00

30402

事业单位补贴

 0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

 0.00

30403

财政贴息

 0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

 31.4

30404

其他对企事业单位的补贴

 0.00

30311

住房公积金

11 

30227

委托业务费

 0.00

307

债务利息支出

 0.00

30312

提租补贴

 0.00

30228

工会经费

 1.1

30701

国内债务付息

 0.00

30313

购房补贴

 0.00

30229

福利费

 9

30707

国外债务付息

 0.00

30314

采暖补贴

 0.00

30231

公务用车运行维护费

 0.09

399

其他支出

 0.00

30315

物业服务补贴

 0.00

30239

其他交通费用

 3

39906

赠与

 0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 0.00

30240

税金及附加费用

 0.8

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 8

 

 

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:民政局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.5 

 

 

 

2 

1.5 

3.5 

 

 

 2

1.5 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:民政局

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分民政局2016年度部门决算情况说明

 

一、关于民政局2016年度部门决算收支总体情况说明

民政局2016年度收支总决算7820万元,比2015年收支总决算减117万元。主要原因是:基本支出减少

二、关于民政局2016年度收入决算情况说明

本年收入合6251万元,其中:财政拨款收入6251万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于民政局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4785万元,其中:基本支出818万元,占17%;项目支出3967万元,占82%;经营支出0万元,占0%。

四、关于民政局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

民政局2016年度财政拨款收支总决算7544万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少113万元,减少1.5%。主要原因是基本支出减少。

五、关于民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

民政局2016年度财政拨款支出4509万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加1855万元,减少29%。主要原因是:项目支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

民政局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出0万元,0%,主要用于民政局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交(类)支出0万元,0%,主要包括民政局及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全(类)支出0万元,0%,主要用于民政局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育(类)支出0万元,0%,主要用于民政局及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术(类)支出0万元,0%,主要用于民政局及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒(类)支出0万元,0%,主要用于民政局及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出7238万元,93.5%,主要用于民政局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类)支出160万元,3.5%,主要用于民政局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出0万元,0%,主要用于民政局能源节约利用等方面的支出。

10、基础设施(类)支出0万元,0%,主要用于民政局方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出131万元,2.9%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年  3035.1万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

民政局2016年度财政拨款支出年初预算为6251.2万元,支出决算为4785万元,完成年初预算的76.5%。决算数于预算数的主要原因是预算调整。

六、关于民政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出817.9万元,其中:人员经费703.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费114.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出预算为3.5万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算2万元,公务接待费预算1.5万元。支出决算为3.5万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为2万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.5万元,完成预算100%。

(二)三公经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2万元,占100%;公务接待费支出决算1.5万元,占100%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。

2、公务用车购置及运行费支出2万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出2万元公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费支出1.5万元。其中:外事接待支出0万元接待0批次,0人次国内公务接待支出1.5万元接待1批次,接待3人次。

(三)三公经费与上年执行情况差异说明

2016年度三公经费支出决算数比上年决算数增加3.4万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加3.4万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0万元

八、关于民政局2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

民政局支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占%;公共安全(类)支出0万元,占0%;住房保障支出(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;医疗卫生(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%。

、关于民政局项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度,省财政厅下达预算绩效项目36项,完成36项,具体情况如下:

1.社会保障和就业支出;5736万元。完成预算50% 2.民政管理事务;262万元。完成预算100%  3.老龄事务:39.2万元。完成预算100%  4. 行政区划和地名管理:183万元。5. 完成预算100%其他民政管理事务支出:40万元。完成预算100% 。6.抚恤:87.4万元。完成预算100% 7.死亡抚恤:48.4万元。完成预算100% 。8.义务兵优待:18万元。完成预算100% 9.其他优抚支出:21万元。完成预算100% 10.退役安置:28.2万元。完成预算100% 11. 退役士兵安置:28.2万元。完成预算100% 12.社会福利:131.3万元。13.儿童福利:54万元。14.老年福利;77.4万元。15.残疾人事业:253万元。完成预算100% 16.其他残疾人事业支出:253万元。完成预算100% 17.自然灾害生活救助:141.4万元。完成预算100% 18.中央自然灾害生活补助:88万元。完成预算100% 19.地方自然灾害生活补助:2.8万元。完成预算100% 20. 其他自然灾害生活救助支出:51万元。完成预算100% 21.最低生活保障:3184.1万元。完成预算100% 22.城市最低生活保障金支出:960万元。完成预算100% 23.农村最低生活保障金支出:2224.1万元。完成预算100% 24.临时救助:539万元。完成预算100% 。25.临时救助支出:462万元。完成预算100% 。26. 流浪乞讨人员救助支出:77.4万元。完成预算100% 。27.特困人员供养:746万元。完成预算100% 。28.城市特困人员供养支出:0.7万元。完成预算100% 。29.农村五保供养支出:745.2万元。完成预算100% 。30.其他生活救助:364.3万元。完成预算100% 。31.其他城市生活救助:0.3万元。完成预算100% 。32.其他农村生活救助:364万元。完成预算100% 。33.医疗卫生与计划生育支出:875万元。完成预算100% 。34.医疗保障:875万元。完成预算100% 。35.优抚对象医疗补助:12.2万元。完成预算100% 。36.城乡医疗救助:862.3万元。完成预算100% 。36.住房保障支出:329万元。完成预算100% 。37.保障性安居工程支出:329万元。完成预算100% 。38.公共租赁住房:329万元。完成预算100%。实际支出3967万元,结转2973万元,完成年度预算50%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:50%。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。民政局2016年度机关运行经费支出114.1万元,2015年度机关运行经费支20.3出万元,机关运行经费的主要原因是基支出。

(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,民政局共有车辆7辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(为我部门所属单位用于等方面的车辆);单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

住房保障支出(类)住房改革支出(款):指民政机关及属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准向职工发放的租金补贴,人均标准0/月。3.购房补贴:1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。